№ 15 від 22.12.2020 Про зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки
Опубліковано: Грудень 28, 2020
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VIІI скликання
(2-е пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
28 грудня 2020 року Ужгород № 15
Про зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення XIII сесії міської ради VII скликання 30 травня 2017 року № 655 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»,
міська рада ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням X сесії міської ради VII скликання 26.01.17 № 557, а саме:
1.1. Викласти Додатки 3, 4, 5, 8 до Програми в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Шимона.
Міський голова Богдан АНДРІЇВ
| Ресурсне забезпечення міської цільової програми | ||||||||
| Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки | ||||||||
| тис.грн. | ||||||||
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми, тис. грн. | ||||||
| І етап | ІІ етап | ІІІ етап | ||||||
| 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 156 623,841 | 199 309,019 | 186 622,070 | 257 021,012 | 191472,400 | 991 048,342 | ||
| державний та інші місцеві бюджети | 24 025,222 | 33 012,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 037,919 | ||
| обласний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| міський бюджет | 132 598,619 | 166 296,322 | 185 022,070 | 257 021,012 | 191472,400 | 932 410,423 | ||
| кошти не бюджетних джерел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | ||
| Секретар ради | Андрій РИБА | |||||||
| Перелік завдань міської цільової програми | |||||||||||||||||
| Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки | |||||||||||||||||
| тис. грн. | |||||||||||||||||
| Мета, завдання, ТПКВКМБ | Джерела фінансування | Етапи виконання програми | Відповідальні виконавці | ||||||||||||||
| І етап | ІІ етап | ІІІ етап | |||||||||||||||
| 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | |||||||||||||
| Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | ||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||
| Всього на виконання програми | державний,міський бюджети | 156 623,841 | 60 203,766 | 72 394,853 | 199 309,019 | 72 092,055 | 94 204,267 | 186 622,070 | 73 713,887 | 111 308,183 | 257 021,012 | 148 042,400 | 108 978,612 | 191 472,400 | 191 472,400 | 0,000 | |
| 1216030 | міський бюджет | 57 882,530 | 49 688,505 | 8 194,025 | 65 492,261 | 53 259,600 | 12 232,661 | 77 141,391 | 52 424,600 | 24 716,791 | 119 153,312 | 112 074,700 | 7 078,612 | 144 714,300 | 144 714,300 | 0,000 | |
| 1217442 | міський бюджет | 74 039,889 | 10 515,261 | 63 524,628 | 96 210,334 | 18 832,455 | 77 377,879 | 107 838,471 | 21 289,287 | 86 549,184 | 137 867,700 | 35 967,700 | 101 900,000 | 46 758,100 | 46 758,100 | 0,000 | |
| 1217691 | 682,611 | 682,611 | 42,208 | 42,208 | |||||||||||||
| 1217363 | Державний, міський бюджети | 23 185,422 | 676,200 | 7 481,608 | 217,911 | ||||||||||||
| 1217462 | державний бюджет | 1 516,000 | 5 000,000 | ||||||||||||||
| 1217463 | Державний та інші місцеві бюджети | 749,000 | 1 600,000 | ||||||||||||||
| 1217361,державний фонд регіонального розвитку | Державний, | 23 693,205 | 3 693,205 | ||||||||||||||
| міський бюджети | |||||||||||||||||
| Мета: Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста | |||||||||||||||||
| Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 19 492,145 | 19 492,145 | 25 882,145 | 25 882,145 | 21 051,000 | 21 051,000 | 45 114,900 | 45 114,900 | 58 649,400 | 58 649,400 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 1 320,530 | 1 320,530 | 1 716,025 | 1 716,025 | 2 050,000 | 2 050,000 | 2 491,400 | 2 491,400 | 3 238,800 | 3 238,800 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 10 534,130 | 10 534,130 | 10931,930 | 10931,930 | 12187,000 | 12187,000 | 22 786,700 | 22 786,700 | 29 622,800 | 29 622,800 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ (ТПКВКМБ 1216030,1217691) | міський бюджет | 1 659,000 | 1 659,000 | 1 927,000 | 1 729,000 | 198,000 | 2 670,800 | 2 670,800 | 3 212,000 | 3 212,000 | 4 175,600 | 4 175,600 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||
| Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання системи вуличного освітлення) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 5 492,500 | 5 492,500 | 7 140,300 | 7 140,300 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 6. Забезпечення функціонування світлових об’єктів (послуги з утримання світлофорних об’єктів) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 900,000 | 900,000 | 1 799,400 | 1 799,400 | 2 296,300 | 2 296,300 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 12 000,000 | 12 000,000 | 8 100,000 | 8 100,000 | 9 801,000 | 9 801,000 | 26 364,000 | 26 364,000 | 34 273,200 | 34 273,200 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 8. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев’яних конструкцій) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 395,700 | 395,700 | 319,700 | 319,700 | 180,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 146,000 | 146,000 | 198,800 | 198,800 | 198,000 | 198,000 | 320,800 | 320,800 | 417,000 | 417,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 170,000 | 170,000 | 435,000 | 435,000 | 565,500 | 565,500 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 437,200 | 437,200 | 568,400 | 568,400 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою (в т.ч. фарбування об’єктів благоустрою) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 290,000 | 290,000 | 406,000 | 290,000 | 116,000 | 119,000 | 119,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||
| Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 99,000 | 320,800 | 320,800 | 417,000 | 417,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 14. Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки) (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 598,695 | 598,695 | 1 869,700 | 1 869,700 | 1 318,719 | 1 318,719 | 3 210,300 | 3 210,300 | 4 173,300 | 4 173,300 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 15. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об’єктів) (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 189,300 | 189,300 | 189,300 | 189,300 | 199,000 | 199,000 | 415,900 | 415,900 | 540,700 | 540,700 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 16. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 199,000 | 199,000 | 349,000 | 349,000 | 198,000 | 198,000 | 437,200 | 437,200 | 568,400 | 568,400 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 17. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 191,000 | 191,000 | 587,000 | 587,000 | 355,000 | 355,000 | 4 638,700 | 4 638,700 | 6 030,400 | 6 030,400 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (Ремонт окремих елементів зливової каналізації) (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 74,557 | 74,557 | 237,455 | 237,455 | 198,000 | 198,000 | 901,600 | 901,600 | 1 172,100 | 1 172,100 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 19. Поточний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 9 262,709 | 9 262,709 | 15 600,000 | 15 600,000 | 19 020,568 | 19 020,568 | 26 364,000 | 26 364,000 | 34 273,200 | 34 273,200 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 20. Реконструкція міських шляхів (ТПКВКМБ 1217363, 1217442) | державний, міський бюджети | 8 465,767 | 7 365,767 | 15 974,203 | 15 974,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||||
| Завдання 21. Капітальний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ 1217361,1217442, 1217462, 1217463, фонд регіонального розвитку) | державний,, міський бюджети | 34 190,224 | 32 674,224 | 85 911,613 | 60 162,613 | 68 576,509 | 66 976,509 | 86 400,000 | 86 400,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
| Завдання 22. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 500,000 | 500,000 | 970,000 | 970,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
| Завдання 23. Капітальний ремонт тротуарів (ТПКВКМБ 1217363, 1217442) | державний, міський бюджети | 20 131,837 | 20 131,837 | 1 588,213 | 1 588,213 | 16 872,675 | 16 872,675 | 9 000,000 | 9 000,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
| Завдання 24. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (ТПКВКМБ 1216030,1217691) | міський бюджет | 4 865,437 | 4 865,437 | 9 469,883 | 9 469,883 | 17 824,511 | 17 824,511 | 578,612 | 578,612 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
| Завдання 25. Капітальний ремонт зелених насаджень (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 1 900,000 | 1 900,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 260,318 | 260,318 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||
| Завдання 26. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об’єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 1 328,588 | 1 328,588 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 150,000 | 1 150,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
| Завдання 27. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 808,763 | 1 808,763 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
| Завдання 28. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 540,000 | 540,000 | 567,292 | 567,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||
| Завдання 29. Виготовлення проектно-кошто рисної документ тації та проведен ня експертизи на реконструкцію об’єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1217691, 1216030) | міський бюджет | 100,000 | 100,000 | 131,389 | 131,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||
| Завдання 30. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 258,000 | 258,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||
| Завдання 31. Капітальний ремонт дорожніх знаків (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 295,000 | 295,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||
| Завдання 32. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 150,000 | 150,000 | 195,000 | 195,000 | 199,800 | 199,800 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
| Завдання 33 Капітальний ремонт наб. Незалежності (ТПКВКМБ 1217363) | державний, міський бюджети | 21 805,319 | 636,000 | 7 481,608 | 217,911 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||
| Завданням 34 Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 196,000 | 196,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||||
| Завдання 35 Капітальний ремонт зеленої зони на пл. Петефі (ТПКВКМБ 1216030) | 1 000,000 | 1 000,000 | 4 050,000 | 4 050,000 | Департамент місь кого гос поддарства Ужгородської міської ради | ||||||||||||
| Завдання 36 Послуги зі вста новлення спеціа лізованих станцій для прибирання за собаками. (ТПКВ КМБ 1216030) | 100,000 | 100,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||||||||||
| Завдання 37 Реконструкція обєктів благоустрою (спортивних майданчиків ) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 218,900 | 218,900 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||||
| Завдання 38 Капітальний ремонт обєктів благоустрою (спортивних майданчиків ) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 1 255,270 | 1 255,270 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||||
| Завдання 39. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||
| Завдання 40. Реконструкція пл.Театральної та пл. Євгена Фенцика(ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 1 000,000 | 1 000,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||||
| Завдання 41. Капітальний ремонт скверів(ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 4 500,000 | 4 500,000 | ||||||||||||||
| Завдання 42. Виготовлення проектно-кошторисної документації поверхневого відводу дощових вод з мікрорайону "Боздош" (КПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 5 000,000 | 5 000,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||||
| Секретар ради | Андрій РИБА | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконання завдань міської цільвої програми | ||||||||||||||||
| Програми юлагоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки | ||||||||||||||||
| тис.грн. | ||||||||||||||||
| Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники | Код тимчасової класифікації та кодування | |||||||||||||||
| І етап | ІІ етап | ІІІ етап | ||||||||||||||
| 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||||||||
| Разом | у т.ч.кошти місцевого бюджету | Разом | у т.ч.кошти місцевого бюджету | Разом | у т.ч.кошти місцевого бюджету | Разом | у т.ч.кошти місцевого бюджету | Разом | у т.ч.кошти місцевого бюджету | |||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||
| Всього на виконання програми | 156 623,841 | 60 203,766 | 72 394,853 | 199 309,019 | 72 092,055 | 94 204,267 | 186 622,070 | 73 713,887 | 111 308,183 | 257 021,012 | 148 042,400 | 108 978,612 | 191 472,400 | 191 472,400 | 0,000 | |
| 1216030 | 57 882,530 | 49 688,505 | 8 194,025 | 65 492,261 | 53 259,600 | 12 232,661 | 77 141,391 | 52 424,600 | 24 716,791 | 119 153,312 | 112 074,700 | 7 078,612 | 144 714,300 | 144 714,300 | 0,000 | |
| 1217442 | 74 039,889 | 10 515,261 | 63 524,628 | 96 210,334 | 18 832,455 | 77 377,879 | 107 838,471 | 21 289,287 | 86 549,184 | 137 867,700 | 35 967,700 | 101 900,000 | 46 758,100 | 46 758,100 | 0,000 | |
| 1217691 | 682,611 | 682,611 | 42,208 | 42,208 | ||||||||||||
| 1217363 | 23 185,422 | 676,200 | 7 481,608 | 217,911 | ||||||||||||
| 1217462 | 1 516,000 | 5 000,000 | ||||||||||||||
| 1217463 | 749,000 | 1 600,000 | ||||||||||||||
| 1217361,державний фонд регіонального розвитку | 23 693,205 | 3 693,205 | ||||||||||||||
| Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 1216030 | 19 492,145 | 19 492,145 | 25 882,145 | 25 882,145 | 21 051,000 | 21 051,000 | 45 114,900 | 45 114,900 | 58 649,400 | 58 649,400 | |||||
| Протяжність доріг,яка потребує механізованного прибирання,км | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | ||||||
| Площа доріг,що потребуєручног прибирання,га | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,180 | 70,18 | 70,18 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Площа доріг, яку планується утримувати механізовано, км | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,480 | 165,48 | 165,48 | ||||||
| Площа доріг, яку планується утримувати вручну, га | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,900 | 37,9 | 37,9 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км, тис.грн. | 38,193530 | 38,193530 | 49,651382 | 49,651382 | 20,456646 | 20,456646 | 83,911295 | 83,911295 | 109,031340 | 109,031340 | ||||||
| Середня вартість ручного утримання доріг за 1 га., тис. грн. | 347,543 | 347,543 | 466,117 | 466,117 | 466,117 | 466,117 | 823,991 | 823,991 | 1071,422 | 1071,422 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують мех. утримання, % | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | ||||||
| % ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного прибирання, % | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||
| Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 1216030 | 1 320,530 | 1 320,530 | 1 716,025 | 1716,025 | 2 050,000 | 2 050,000 | 2 491,400 | 2 491,400 | 3 238,800 | 3 238,800 | |||||
| 1217691 | 198,000 | 198,000 | ||||||||||||||
| Кількість сміття, яке потребується вивезення, тис. куб. м | 7 646,8 | 7646,8 | 9 570 | 9570 | 11 000 | 11000 | 9 005 | 9005 | 9 005 | 9005 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість сміття , що планується вивезти, тис. куб. м. | 7 646,8 | 7646,8 | 9 570 | 9 570 | 11 000 | 11000 | 9 005 | 9 005 | 9 005 | 9005 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість вивезення 1 тис. куб. м сміття, грн. | 172,69 | 172,69 | 179,31 | 179,31 | 186,36 | 186,36 | 276,67 | 276,67 | 359,67 | 359,67 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % ліквідованих сміттєзвалищ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 10 534,130 | 10 534,130 | 10 931,930 | 10 931,930 | 12 187,000 | 12 187,000 | 22 786,700 | 22 786,700 | 29 622,800 | 29 622,800 | ||||||
| Загальна площа зелених зон,. кв. м. | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | ||||||
| Загальна кількість дерев,кущів, од. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Площа зелених зон, яка планується утримувати, кв. м. | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | ||||||
| Кількість дерев, які планується видалити (коронувати), од. | 1322 | 1322 | 435 | 435 | 500 | 500 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість видалення, коронування,обрізки одного дерева, кущів, тис. грн | 4,342 | 4,342 | 7,578 | 7,578 | 14,033 | 14,033 | 8,420 | 8,420 | 10,200 | 10,200 | ||||||
| Середня вартість утримання 1 метра квадратного зеленої зони за рік (в т. ч. скверів), тис. грн. | 0,0121993 | 0,0121993 | 0,0194301 | 0,0194301 | 0,0131574 | 0,0131574 | 0,0421299 | 0,0421299 | 0,0561738 | 0,0561738 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % зелених зон, що утримується, % | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | ||||||
| % аварійних дерев до загальної кількості, % | 16,5 | 16,5 | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||||
| Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 1 659,000 | 1 659,000 | 1 927,000 | 1 729,000 | 198,000 | 2 670,800 | 2 670,800 | 3 212,000 | 3 212,000 | 4 175,600 | 4 175,600 | |||||
| Загальна площа міських кладовищ, що перебувають на утриманні, га | 37 | 37 | 37 | 33,20 | 3,80 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Загальна площа міських кладовищ, яку планується утримувати, га | 37 | 37 | 37 | 33,20 | 3,80 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість утримання 1 га кладовища, тис. грн. | 44,838 | 44,838 | 52,081 | 52,078 | 52,105 | 72,184 | 72,184 | 86,811 | 86,811 | 112,854 | 112,854 | |||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % кладовищ, що утримується до загальної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання системи вуличного освітлення) (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 5 492,500 | 5 492,500 | 7 140,300 | 7 140,300 | ||||||
| Протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність), км. | 297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 302 | 304 | 304 | 306 | 306 | ||||||
| Загальна кількість світлоточок, од. | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5888 | 5888 | 5900 | 5900 | 5912 | 5912 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати, км | 297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 302 | 304 | 304 | 306 | 306 | ||||||
| Кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати, од. | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5888 | 5888 | 5900 | 5900 | 5912 | 5912 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення, грн. | 4547,66 | 4547,66 | 4547,66 | 4547,66 | 4770 | 4770 | 5577 | 5577 | 6650 | 6650 | ||||||
| Середня вартість утримання 1 світлоточки, грн. | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 179,94 | 179,94 | 643,57 | 643,57 | 863,57 | 863,57 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| % світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Завдання 6. Забезпечення функціонування світлових об’єктів (послуги з утримання світлофорних об’єктів) (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 900,000 | 900,000 | 1 799,400 | 1 799,400 | 2 296,300 | 2 296,300 | ||||||
| Загальна кількість світлофорних об’єктів, од. | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість світлофорних об’єктів, що планується утримувати, од. | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість утримання одного світлофорного об’єкту, тис. грн. | 36,545 | 36,545 | 36,545 | 36,545 | 39,130 | 39,130 | 78,235 | 78,235 | 99,839 | 99,839 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % світлофорних об'єктів, що утримуються, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія) (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 12 000,000 | 12 000,000 | 8 100,000 | 8 100,000 | 9 801,000 | 9 801,000 | 26 364,000 | 26 364,000 | 34 273,200 | 34 273,200 | ||||||
| Кількість електроенергії, необхідної для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 664 474 | 2 664 474 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість електроенергії, яку планується спожити для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год | 4 137 931 | 4 137 931 | 2 664 474 | 2 664 474 | 3 072 414 | 3 072 414 | 4 137 931 | 4 137 931 | 4 137 931 | 4 137 931 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість 1 кВт/год електроенергії, грн. | 2,90 | 2,90 | 3,04 | 3,04 | 3,19 | 3,19 | 6,37 | 6,37 | 8,28 | 8,28 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % спожитої електроенергії у порівнянні з розрахованою потужністю, % | 82,8 | 82,8 | 100 | 100 | 61,4 | 61,4 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | ||||||
| Завдання 8. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 395,700 | 395,700 | 319,700 | 319,700 | 180,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), од. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 | ||||||
| Кількість площадок збору ТПВ, де потрібно провести ремонт твердого покриття,од. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), які планується відремонтувати, од. | 64 | 64 | 58 | 58 | 49 | 49 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||
| Кількість площадок збору ТПВ, де планується провести ремонт твердого покриття, од. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць, урн), грн. | 6 182,81 | 6 182,81 | 4 090,13 | 4 090,13 | 3 673,47 | 3 673,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Середня вартість ремонту покриття площадки збору ТПВ, тис. грн. | 0 | 0 | 20,618 | 20,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % відремонтованих малих архітектурних форм, % | 15,2 | 15,2 | 13,8 | 13,8 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | ||||||
| % відремонтованих площадок, % | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 146,000 | 146,000 | 198,800 | 198,800 | 198,000 | 198,000 | 320,800 | 320,800 | 417,000 | 417,000 | ||||||
| Загальна кількість фонтанів, од. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість фонтанів, що планується утримувати, од. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість утримання одного фонтану, тис. грн. | 48,667 | 48,667 | 66,267 | 66,267 | 66,000 | 66,000 | 80,200 | 80,200 | 104,250 | 104,250 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % фонтанів, що утримуються, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 170,000 | 170,000 | 435,000 | 435,000 | 565,500 | 565,500 | ||||||
| Площа зони відпочинку, кв. м. | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Площа зони відпочинку, яку планується утримувати, кв. м. | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість утримання 1 кв. м. зони відпочинку, грн. | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 14,17 | 14,17 | 36,25 | 36,25 | 47,13 | 47,13 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % площі, що утримується, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 437,200 | 437,200 | 568,400 | 568,400 | ||||||
| Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити, од. | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити, од. | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість встановлення 1 малої архітектурної форми (прапора), грн. | 124,38 | 124,38 | 124,38 | 124,38 | 124,38 | 124,38 | 273,25 | 273,25 | 355,25 | 355,25 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою (в т. ч. фарбування об’єктів благоустрою) (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 290,000 | 290,000 | 406,000 | 290,000 | 116,000 | 119,000 | 119,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| в т.ч. 1216030 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 119,000 | 119,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| в т.ч. 1217691 | 116,000 | 116,000 | ||||||||||||||
| Кількість малих архітектурних форм, од. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість малих архітектурних форм, які планується пофарбувати, од. | 280 | 280 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | ||||||
| Кількість площадок збору ТПВ, де потрібно провести ремонт твердого покриття,од. | 5 | 5 | 6 | 6 | 25 | 25 | ||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість фарбування малих архітектурних форм, грн. | 1 035,71 | 1 035,71 | 1 336,41 | 1 336,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Середня вартість ремонту покриття площадки збору ТПВ, тис. грн. | 23,200 | 23,200 | 19,833 | 19,833 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % відновлених (встановлених) малих архітектурних форм (лавиць та урн), %ремонту покриття площадок | 46,7 | 46,7 | 37 | 36,2 | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | |||||
| Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 99,000 | 320,800 | 320,800 | 417,000 | 417,000 | ||||||||
| Кількість безпритульних тварин, од. | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість безпритульних тварин, які планується відловити, од. | 250 | 250 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість відлову безпритульної тварини, грн. | 396,00 | 396,00 | 401 | 401 | 521,25 | 521,25 | ||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % відловлених тварин, % | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Завдання 14. Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки) (КПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 598,695 | 598,695 | 1 869,700 | 1 869,700 | 1 318,719 | 1 318,719 | 3 210,300 | 3 210,300 | 4 173,300 | 4 173,300 | ||||||
| Протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити, км | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити, км | 54,5 | 54,5 | 175 | 175 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість відновлення 1 км розмітки, грн. | 10 985,23 | 10 985,23 | 10 684 | 10 684 | 6 279,61 | 6 279,61 | 15 287,14 | 15 287,14 | 19 872,86 | 19 872,86 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| Питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності, % | 16 | 16 | 51,5 | 51,5 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | ||||||
| Завдання 15. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об’єктів) КПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 189,300 | 189,300 | 189,300 | 189,300 | 199,000 | 199,000 | 415,900 | 415,900 | 540,700 | 540,700 | ||||||
| Загальна кількість світлофорних об’єктів, од. | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість світлофорних об’єктів, які планується відремонтувати, од. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість відремонтованого одного світлофорного об’єкту, грн. | 17 209,09 | 17 209,09 | 17 209,09 | 17 209,09 | 18 090,91 | 18 090,91 | 37 809,09 | 37 809,09 | 49 154,55 | 49 154,55 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості світлофорних об'єктів, яку планується відновити до загальної кількості, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | ||||||
| Завдання 16. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) (КПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 199,000 | 199,000 | 349,000 | 349,000 | 198,000 | 198,000 | 437,200 | 437,200 | 568,400 | 568,400 | ||||||
| Загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно відновити, од. | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Загальна кількість дорожніх знаків, які планується відновити, од. | 225 | 225 | 225 | 225 | 132 | 132 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість відновлення 1 дорожнього знаку, грн. | 884,44 | 884,44 | 1 551,11 | 1 551,11 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 943,11 | 1 943,11 | 2 526,22 | 2 526,22 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 22,5 | 22,5 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | ||||||
| Завдання 17. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць КПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 191,000 | 191,000 | 587,000 | 587,000 | 355,000 | 355,000 | 4 638,700 | 4 638,700 | 6 030,400 | 6 030,400 | ||||||
| Загальна протяжність зливової каналізації, км | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Загальна протяжність, які планується прочистити, км | 0,81 | 0,81 | 1,8 | 1,8 | 1 | 1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість прочистки 1 км зливової каналізації, тис. грн. | 235,802 | 235,802 | 326,111 | 326,111 | 355,000 | 355,000 | 552,226 | 552,226 | 717,905 | 717,905 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| Питома вага протяжності мережі зливової каналізації, яка прочищається, до загальної протяжності мережі, % | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||||
| Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (Ремонт окремих елементів зливової каналізації) (КПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 74,557 | 74,557 | 237,455 | 237,455 | 198,000 | 198,000 | 901,600 | 901,600 | 1 172,100 | 1 172,100 | ||||||
| Кількість елементів зливової каналізації, які потребують заміни, од. | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість елементів зливової каналізації, які планують заміни, од. | 75 | 75 | 254 | 254 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Вартість заміни за 1 елементу, грн. | 994,09 | 994,09 | 934,86 | 934,86 | 1 020,62 | 1 020,62 | 4 647,42 | 4 647,42 | 6 041,75 | 6 041,75 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 7,1 | 7,1 | 24,1 | 24,1 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | ||||||
| Завдання 19. Поточний ремонт міських шляхів (КПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 9 262,709 | 9 262,709 | 15 600,000 | 15 600,000 | 19 020,568 | 19 020,568 | 26 364,000 | 26 364,000 | 34 273,200 | 34 273,200 | ||||||
| Кількість об’єктів, на якій необхідно провести поточний ремонт, од. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів, на якій необхідно провести поточний ремонт, од. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Вартість ремонту 1 об’єкту (середня), тис. грн | 132,324 | 132,324 | 222,857 | 222,857 | 271,722 | 271,722 | 376,629 | 376,629 | 489,617 | 489,617 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Завдання 20. Реконструкція міських шляхів КПКВКМБ 1217363, 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 8 465,767 | 7 365,767 | 15 974,203 | 15 974,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
| в т.ч. 1217363 | 1 133,000 | 33,000 | ||||||||||||||
| в т.ч.1217442 | 7 332,767 | 7 332,767 | 15 974,203 | 15 974,203 | ||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести реконструкцію, од | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести реконструкцію, од | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість реконструкції одного об’єкту, тис. грн | 2 116,442 | 1 841,442 | 15 974,203 | 15 974,203 | ||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Завдання 21. Капітальний ремонт міських шляхів (КПКВКМБ 1217442, 1217361,1217462, 2761070,1217463) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 34 190,224 | 32 674,224 | 85 911,613 | 60 162,613 | 68 576,509 | 66 976,509 | 86 400,000 | 86400 | ||||||||
| 1217442 | 32 674,224 | 56 469,408 | 56 469,408 | 66 976,509 | 66 976,509 | 86400 | 86400 | |||||||||
| 1217361 | 3 693,205 | 1 193,205 | ||||||||||||||
| 1217462 | 1 516,000 | 5 000,000 | ||||||||||||||
| 2761070 | 20 000,000 | 2 500,000 | ||||||||||||||
| 1217463 | 749,000 | 1 600,000 | ||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од | 48 | 48 | 18 | 17 | 15 | 15 | 7 | 7 | ||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од | 10 | 10 | 18 | 17 | 15 | 15 | 7 | 7 | ||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн | 3 419,022 | 3 267,422 | 4 772,867 | 3 538,977 | 4 571,767 | 4 465,101 | 12 342,857 | 12 342,857 | ||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 20,8 | 20,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Завдання 22. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (КПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 500,000 | 500,000 | 970,000 | 970,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 500,000 | 500,000 | ||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од. | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 7 | 7 | ||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од. | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 7 | 7 | ||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн | 83,333 | 83,333 | 80,833 | 80,833 | 66,667 | 66,667 | 71,429 | 71,429 | ||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Завдання 23. Капітальний ремонт тротуарів (КПКВКМБ 1217363, 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 20 371,740 | 20 131,837 | 1 588,213 | 1 588,213 | 16 872,675 | 16 872,675 | 9000 | 9000 | ||||||||
| в т.ч.1217442 | 20 124,637 | 20 124,637 | 1 588,213 | 1 588,213 | 16 872,675 | 16 872,675 | 9000 | 9000 | ||||||||
| в т.ч.1217363 | 247,103 | 7,200 | ||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од. | 20 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од. | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн | 2 546,468 | 2 516,480 | 397,053 | 397,053 | 8 436,338 | 8 436,338 | 9 000,000 | 9 000,000 | ||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Завдання 24. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (КПКВКМБ 1216030, 1217691) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 4 865,437 | 4 865,437 | 9 469,883 | 9 469,883 | 17 824,511 | 17 824,511 | 578,612 | 578,612 | ||||||||
| в т.ч. 6030 | 4 865,437 | 4 865,437 | 9 101,272 | 9 101,272 | 17 782,303 | 17 782,303 | 578,612 | 578,612 | ||||||||
| в т.ч. 7691 | 368,611 | 368,611 | 42,208 | 42,208 | 0 | |||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од. | 50 | 50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн | 695,062 | 695,062 | 557,052 | 557,052 | 1 048,501 | 1048,501 | 578,612 | 578,612 | ||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 14 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Завдання 25. Капітальний ремонт зелених насаджень (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 1 900,000 | 1 900,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 260,318 | 260,318 | ||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести заміну зелених насаджень, од | 20 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести заміну зелених насаджень, од | 20 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного дерева, тис. грн | 95,000 | 95,000 | 166,667 | 166,667 | 260,318 | 260,318 | ||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Завдання 26. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об’єктів благоустрою (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 1 328,588 | 1 328,588 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 150,000 | 1 150,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | ||||||||
| Кількість ПКД на капітальний ремонт об’єктів благоустрою, які необхідно виготовити, од. | 17 | 17 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість ПКД на капітальний ремонт об’єктів благоустрою, які планується виготовити, од. | 17 | 17 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість виготовлення ПКД на об’єкт, тис. грн. | 78,152 | 78,152 | 142,857 | 142,857 | 143,750 | 143,750 | 200,000 | 200,000 | ||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Завдання 27. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів (ТПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 808,763 | 1 808,763 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | ||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од | 27 | 27 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од | 27 | 27 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн. | 66,667 | 66,667 | 95,198 | 95,198 | 340,000 | 340,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Завдання 28. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів, доріг та тротуарів (КПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 540,000 | 540,000 | 567,292 | 567,292 | ||||||||||||
| Кількість об’єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію, од. | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію, од. | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість виготовлення ПКД одного об’єкту, тис. грн | 180,000 | 180,000 | 567,292 | 567,292 | ||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Завдання 29. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об’єктів благоустрою (КПКВКМБ 1217691, 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 100,000 | 100,000 | 131,389 | 131,389 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| в т.ч.1216030 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
| в т.ч.1217691 | 131,389 | 131,389 | ||||||||||||||
| Кількість ПКД на реконструкцію об’єктів благоустрою, які необхідно виготовити, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість ПКД на реконструкцію об’єктів благоустрою, які планується виготовити, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість виготовлення ПКД на об’єкт, тис. грн | 100,000 | 100,000 | 131,389 | 131,389 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості ПКД на реконструкцію об’єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
| Завдання 30. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів (ТПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 258,000 | 258,000 | ||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно виконати капітальний ремонт, од. | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од. | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн | 36,857 | 36,857 | ||||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Завдання 31. Капітальний ремонт дорожніх знаків (КПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 295,000 | 295,000 | ||||||||||||||
| Кількість знаків на, яких потрібно виконати капітальний ремонт, од. | 300 | 300 | ||||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість знаків на, яких планується виконати капітальний ремонт, од. | 214 | 214 | ||||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн. | 1,379 | 1,379 | ||||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 71 | 71 | ||||||||||||||
| Завдання 32. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами (ТПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 150,000 | 150,000 | 195,000 | 195,000 | 199,800 | 199,800 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | ||||||
| Кількість термометрів, які потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати, шт. | 164 | 164 | ||||||||||||||
| Кількість ртуті, яку потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати, кг | 2 | 2 | 4,3 | 4,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість термометрів, які планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати, шт. | 164 | 164 | ||||||||||||||
| Кількість ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати, кг | 2 | 2 | 4,3 | 4,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 термометр, тис. грн | 0,366 | 0,366 | ||||||||||||||
| Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 кг ртуті, тис. грн | 45 | 45 | 45,349 | 45,349 | 39,960 | 39,960 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Завдання 33. Капітальний ремонт наб. Незалежності (КПКВКМБ 1217363) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 21 805,319 | 636,000 | 7 481,608 | 217,911 | ||||||||||||
| Кількість об’єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на яких планується провести капітальний ремонт, од | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об’єкту, тис. грн | 21 805,319 | 636,000 | 7 481,608 | 217,911 | ||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості об’єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Завдання 34. Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 196,000 | 196,000 | ||||||||||||||
| Кількість послуг, які потрібно придбати, 1 послуга | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість послуг, які планується придбати, 1 послуга | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість 1 послуги, тис. грн | 196,000 | 196,000 | ||||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % придбаної послуги до потреби | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Завдання 35. Капітальний ремонт зеленої зони на пл. Петефі (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 1 000,000 | 1 000,000 | 4 050,000 | 4 050,000 | ||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн | 1 000,000 | 1 000,000 | 4 050,000 | 4 050,000 | ||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Завдання 36. Послуги зі встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести встановлення станцій, од. | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується встановити станції, од. | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість одного об’єкту, тис. грн | 16,667 | 16,667 | ||||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Завдання 37. Реконструкція обєктів благоустрою (спортивних майданчиків ) КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 218,900 | 218,900 | ||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од. | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од. | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн | 218,900 | 218,900 | ||||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Завдання 38. Капітальний ремонт обєктів благоустрою (спортивних майданчиків ) (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 1 255,270 | 1 255,270 | ||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од. | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од. | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн | 418,423 | 418,423 | ||||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Завдання 39. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | ||||||
| Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), од. | 120 | 120 | 70 | 70 | ||||||||||||
| Кількість площадок збору ТПВ, де потрібно провести ремонт твердого покриття,од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), які планується відремонтувати, од. | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 70 | 70 | |||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць, чавунної огорожі, майданчиків ТПВ,урн), грн. | 25 000,00 | 25 000,00 | 42 857,14 | 42 857,14 | ||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| % відремонтованих малих архітектурних форм, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
| Завдання 40.Реконструкція пл.Театральної та пл. Євгена Фенцика (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | |||||||
| Кількість знаків на, яких потрібно виконати капітальний ремонт, од. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість знаків на, яких планується виконати капітальний ремонт, од. | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн. | 1 000,000 | 1 000,000 | ||||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| Завдання 41. Капітальний ремонт скверів.(КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4500,000 | 4500,000 | 0,000 | |||||||
| Кількість знаків на, яких потрібно виконати капітальний ремонт, од. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість знаків на, яких планується виконати капітальний ремонт, од. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн. | 1 500,000 | 1 500,000 | ||||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| Завдання 42. Виготовлення проектно-кошторисної документації поверхневого відводу дощових вод з мікрорайону "Боздош" (КПКВКМБ 1217442) | ||||||||||||||||
| Показники витрат | 5000,000 | 5000,000 | ||||||||||||||
| Кількість об’єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію, од. | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Показники продукту | ||||||||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію, од. | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Показник продуктивності | ||||||||||||||||
| Середня вартість виготовлення ПКД одного об’єкту, тис. грн | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
| Показники результативності | ||||||||||||||||
| питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, % | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Секретар ради Андрій РИБА | ||||||||||||||||
| Необхідні обсяги фінансування об'єктів благоустрою на 2018-2022 роки | ||||||
| (тис.грн.) | ||||||
| на 2018 рік | на 2019 рік | на 2020 рік | на 2021 | на 2022 рік | всього | |
| рік | ||||||
| Загальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | ||
| Утримання об’єктів благоустрою: | 60 203,766 | 72 092,055 | 73 713,887 | 148 042,400 | 191 472,400 | 545 524,508 |
| Забезпечення утримання в належному стані міських доріг | 19 492,145 | 25 882,145 | 21 051,000 | 45 114,900 | 58 649,400 | 170 189,590 |
| Утримання в належному стані території міста (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз | 1 320,530 | 1 716,025 | 2 050,000 | 2 491,400 | 3 238,800 | 10 816,755 |
| Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста | 10 534,130 | 10 931,930 | 12 187,000 | 22 786,700 | 29 622,800 | 86 062,560 |
| Забезпечення благоустрою кладовищ | 1 659,000 | 1 729,000 | 2 670,800 | 3 212,000 | 4 175,600 | 13 446,400 |
| Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання систем вуличного освітлення) | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 5 492,500 | 7 140,300 | 20 132,800 |
| Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Енергія електрична) | 12 000,000 | 8 100,000 | 9 801,000 | 26 364,000 | 34 273,200 | 90 538,200 |
| Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (послуги з утримання світлофорних об'єктів) | 804,000 | 804,000 | 900,000 | 1 799,400 | 2 296,300 | 6 603,700 |
| Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: в т.ч.монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) | 395,700 | 319,700 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 895,400 |
| Забезпечення функціонування міських фонтанів | 146,000 | 198,800 | 198,000 | 320,800 | 417,000 | 1 280,600 |
| Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги | 198,000 | 198,000 | 170,000 | 435,000 | 565,500 | 1 566,500 |
| Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (в т.ч.монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 437,200 | 568,400 | 1 602,600 |
| Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (в т.ч. фарбування об'єктів благоустрою) | 290,000 | 290,000 | 119,000 | 0,000 | 0,000 | 699,000 |
| Забезпечення відлову безпритульних тварин | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 320,800 | 417,000 | 836,800 |
| Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (Нанесення горизонтальної розмітки) | 598,695 | 1 869,700 | 1 318,719 | 3 210,300 | 4 173,300 | 11 170,714 |
| Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об’єктів) | 189,300 | 189,300 | 199,000 | 415,900 | 540,700 | 1 534,200 |
| Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) | 199,000 | 349,000 | 198,000 | 437,200 | 568,400 | 1 751,600 |
| Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць | 191,000 | 587,000 | 355,000 | 4 638,700 | 6 030,400 | 11 802,100 |
| Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації) | 74,557 | 237,455 | 198,000 | 901,600 | 1 172,100 | 2 583,712 |
| Поточний ремонт міських шляхів | 9 262,709 | 15 600,000 | 19 020,568 | 26 364,000 | 34 273,200 | 104 520,477 |
| Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами | 150,000 | 195,000 | 199,800 | 300,000 | 350,000 | 1 194,800 |
| Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії | 196,000 | 196,000 | ||||
| Послуги зі встановле6ння спеціалізованих станцій для прибирання за собаками | 0,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| Утримання в належному стані об'єктів благоустрою | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 6 000,000 |
| Секретар ради | Андрій РИБА |
| Необхідні обсяги фінансування першочергових заходів на капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 2020 рік | |||||
| тис. грн. | |||||
| № | Найменування заходів | Міський бюджет | Субвенція | За рахунок запозичення | Обсяг видатків на 2020 рік |
| Капітальні видатки на об'єкти благоустрою | 69 334,013 | 1 600,000 | 40 000,000 | 110 934,013 | |
| 1 | Капітальний ремонт міських шляхів | 39 976,509 | 1 600,000 | 27 000,000 | 68 576,509 |
| вул. Тиводара Легоцького | 4 096,480 | 27 000,000 | 31 096,480 | ||
| вул. Олександра Богомольця | 200,000 | 200,000 | |||
| вул. Івана Анкудінова | 12 820,762 | 12 820,762 | |||
| вул. Капушанська (від перехрестя пр. Свободи до перехрестя вул. Легоцького) | 6 204,715 | 6 204,715 | |||
| покриття по пл. Ш.Петефі | 6 974,000 | 6 974,000 | |||
| розворотного майданчика по вул. Микола Бобяка | 1 671,224 | 1 671,224 | |||
| вул. Стародоманинська | 1 362,346 | 1 362,346 | |||
| вул. Василя Верещагіна | 200,000 | 200,000 | |||
| вул. Романа Шухевича (Лавріщева) | 500,000 | 500,000 | |||
| перехрестя вулиці Закарпатської-Загорської з влаштуванням світлофорного об'єкту | 1 686,000 | 1 686,000 | |||
| вул. Антонівська | 445,958 | 445,958 | |||
| вул. Полонинська | 1 914,407 | 1 914,407 | |||
| вул.Юрія Гагаріна | 1 000,000 | 1 000,000 | |||
| вул. Миколи Лелекача | 300,617 | 300,617 | |||
| під'їзна дорога до стадіону "Спартак" по вул. Електрозаводській 41-41 Б | 600,000 | 1 600,000 | 2 200,000 | ||
| 2 | Капітальний ремонт тротуарів | 3 872,675 | 13 000,000 | 16 872,675 | |
| вул. Митна | 261,617 | 261,617 | |||
| наб. Слов'янська | 3 611,058 | 13 000,000 | 16 611,058 | ||
| 3 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій | 17 324,511 | 17 324,511 | ||
| вул. Оноківська, 14,16,18 | 1 511,299 | 1 511,299 | |||
| пр. Свободи, 40 | 1 189,825 | 1 189,825 | |||
| вул. Тлехаса, 93,95 | 995,544 | 995,544 | |||
| вул. Перемоги, 163/2 | 349,522 | 349,522 | |||
| вул. І. Франка,56А | 1 141,682 | 1 141,682 | |||
| вул. Василя Комендаря,50 | 793,000 | 793,000 | |||
| вул. Перемоги,157 | 1 168,298 | 1 168,298 | |||
| вул. Капушанська,177 | 1 224,474 | 1 224,474 | |||
| вул. Капушанська,149 | 1 360,817 | 1 360,817 | |||
| вул. 8-го Березня,26-28 | 2 350,000 | 2 350,000 | |||
| вул. Оноківська, 20, вул. Канальна, 35,33,31,29 | 340,000 | 340,000 | |||
| вул. Володимирська, 65 | 955,427 | 955,427 | |||
| вул. Михайла Грушевського, 39А | 194,623 | 194,623 | |||
| вул. Керченська, 7,7а | 1 227,559 | 1 227,559 | |||
| вул. Капушанська,155 | 1 522,441 | 1 522,441 | |||
| вул. Михайла Грушевського,27 | 1 000,000 | 1 000,000 | |||
| 4 | Капітальний ремонт зеленої зони на площі Петефі | 4 050,000 | 4 050,000 | ||
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів | 1 700,000 | 1 700,000 | ||
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об’єктів благоустрою | 1 150,000 | 1 150,000 | ||
| 9 | Капітальний ремонт зелених насаджень | 260,318 | 260,318 | ||
| наб. Незалежності | 260,318 | 260,318 | |||
| 10 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту | 1 000,000 | 1 000,000 | ||
| Секретар ради | Андрій РИБА | ||||
| Необхідні обсяги фінансування першочергових заходів на капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 2021 рік | ||||
| тис. грн. | ||||
| № | Найменування заходів | Міський бюджет | Інші витрати | Обсяг видатків на 2021рік |
| Капітальні видатки на об'єкти благоустрою | 108 978,612 | 0,000 | 108 978,612 | |
| 1 | Капітальний ремонт міських шляхів | 86 400,000 | 0,000 | 86 400,000 |
| вул. Тиводара Легоцького | 20 000,000 | 20 000,000 | ||
| вул. Олександра Богомольця | 5 000,000 | 5 000,000 | ||
| вул.Митної | 3 000,000 | 3 000,000 | ||
| вул. Капушанська (від перехрестя пр. Свободи до перехрестя вул. Легоцького) | 10 000,000 | 10 000,000 | ||
| покриття по пл. Ш.Петефі | 14 000,000 | 14 000,000 | ||
| вул. Собранецької (від вул.Митної до міжнародного пункту пропуску "Ужгород") | 31 900,000 | 31 900,000 | ||
| вул.Юрія Гагаріна | 2 500,000 | 2 500,000 | ||
| Капітальний ремонт тротуарів | 9 000,000 | 9 000,000 | ||
| наб. Слов'янська | 9 000,000 | 9 000,000 | ||
| 3 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій | 578,612 | 578,612 | |
| вул. Михайла Грушевського,27 | 578,612 | 578,612 | ||
| 4 | Рекеонструкція пл.Театральної та пл. Євгена Фенцика | 1 000,000 | 1 000,000 | |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів | 1 000,000 | 1 000,000 | |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об’єктів благоустрою | 1 000,000 | 1 000,000 | |
| 9 | Капітальний ремонт скверів | 4 500,000 | 4 500,000 | |
| Капітальний ремонт скверу Героїв Майдану | 1500,000 | 1 500,000 | ||
| Капітальний ремонт скверу Франтішека Крупки по вул. Гойди | 1500,000 | 1 500,000 | ||
| Капітальний ремонт скверу Святої Тетяни на пл. Народній | 1500,000 | 1 500,000 | ||
| 10 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту | 500,000 | 500,000 | |
| 11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації поверхневого відводу дощових вод з мікрорайону "Боздош". | 5 000,000 | 5 000,000 | |
| Секретар ради | Андрій РИБА | |||
ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.